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    富川瑤族自治縣總工會2019年度部門決算公開

    2020-09-23 16:24     來源:富川瑤族自治縣總工會
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    目? 錄

    第一部分:富川瑤族自治縣總工會概況

    一、主要職能

    二、機構設置

    第二部分: 2019年部門決算表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分: 2019年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明。

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、政府性基金支出決算情況說明

    、一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況說明

    九、預算績效情況說明

    十、其他重要事項情況說明

    第四部分:名詞解釋

    ?

    第一部分:富川瑤族自治縣總工會概況

    ?

    一、主要職能

    依法維護職工合法權益和民主權利;吸引職工群眾參與建設和改革,努力完成經濟和社會發展任務;代表和組織職工參與國家和社會事務管理,參與企業、事業單位的民主管理;幫助職工不斷提高思想政治覺悟和文化技術素質,建設有思想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍。

    二、機構設置

    1.機構情況:

    富川瑤族自治縣總工會共有局屬單位1個。其中局屬非參照公務員管理全額事業單位1個,局屬非參照公務員管理全額事業單位是:富川瑤族自治縣工人文化宮。

    富川瑤族自治縣總工會本級內設機構:辦公室、組織宣教部、職工權益保障部(女職工委員會辦公室)、勞動和經濟法律工作部、財務資產管理部、經費審查委員會辦公室共6個職能科室。

    2.人員情況:

    ⑴富川瑤族自治縣總工會人員編制數6人,其中行政編制4人,機關后勤事業服務2人;實有財政供養人數8人(退休8人);編制在職實有人數6人(2019年11月,從縣武裝部調入縣總工會1人,編制使用縣總工會機關后勤事業服務編制,導致年末決算數比年初預算數增加1人)。離退休人員8人。編外在職人員10人。

    ⑵富川瑤族自治縣工人文化宮屬于富川瑤族自治縣總工會二層機構。人員編制數4人,其中:高級工職稱1人,中級工職稱1人,辦事員2人;編制在職實有人數4人。

    ?

    第二部分: 2019年部門決算表

    ?

    《收入決算表總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《基本支出決算表》、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。








    收入支出決算總表






    公開01表

    部門:





    單位:萬元

    收入

    支出

    項??? 目

    行次

    決算數

    項??? 目

    行次

    決算數

    欄??? 次


    1

    欄??? 次


    2

    一、一般公共預算財政撥款收入

    1

    36.23 

    一、一般公共服務支出

    14

    34.62 

    二、政府性基金預算財政撥款收入

    2


    二、外交支出

    15


    三、上級補助收入

    3


    三、國防支出

    16


    四、事業收入

    4


    四、公共安全支出

    17


    五、經營收入

    5


    五、教育支出

    18


    六、附屬單位上繳收入

    6


    六、科學技術支出

    19


    七、其他收入

    7


    ……

    20



    8


    九、衛生健康支出 

    21

     1.61







    本年收入合計

    9

    36.23 

    本年支出合計

    22

     36.23

    ???????? 用事業基金彌補收支差額

    10


    ?????? 結余分配

    23


    ??????? ?年初結轉和結余

    11


    ?????? 年末結轉和結余

    24



    12



    25


    總計

    13

    36.23 

    總計

    26

     36.23

    注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。












    收入決算表













    公開02表




    部門:








    單位:萬元




    項??? 目

    本年收入

    合計

    財政撥款收入

    上級補助收入

    事業收入

    經營收入

    附屬單位

    上繳收入

    其他收入




    功能分類科目編碼

    科目名稱







    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7




    合計

    36.23 

    36.23 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 




    201

    一般公共服務支出

    34.62 

    34.62 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 




    20129

    群眾團體事務

    32.90

    32.90 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 




    2012901

    ? 行政運行

    19.55 

    19.55 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 




    2012902

    ? 一般行政管理事務

    0.20 

    0.20 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 




    2012999

    ? 其他群眾團體事務支出

    13.15 

    13.15 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 




    20132

    組織事務

    1.72 

    1.72 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 




    2013299

    ? 其他組織事務支出

    1.72

    1.72

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00




    210

    衛生健康支出

    1.61

    1.61

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00




    21011

    行政事業單位醫療

    1.61

    1.61

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00




    2101103

    ? 公務員醫療補助

    1.58

    1.58

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00




    2101199

    ? 其他行政事業單位醫療支出

    0.03

    0.03

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00




    注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。






























    支出決算表












    公開03表




    部門:








    單位:萬元




    項??? 目

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經營支出

    對附屬單位

    補助支出




    功能分類科目編碼

    科目名稱







    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6




    合計

    36.23 

    21.38 

    14.85 

    0.00 

    0.00 

    0.00 




    201

    一般公共服務支出

    34.62 

    19.77 

    14.85 

    0.00 

    0.00 

    0.00 




    20129

    群眾團體事務

    32.90 

    19.55 

    13.35 

    0.00 

    0.00 

    0.00 




    2012901

    ? 行政運行

    19.55 

    19.55 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 




    2012902

    ? 一般行政管理事務

    0.20 

    0.00 

    0.20 

    0.00 

    0.00 

    0.00 




    2012999

    ? 其他群眾團體事務支出

    13.15 

    0.00 

    13.15 

    0.00 

    0.00 

    0.00 




    20132

    組織事務

    1.72 

    0.22 

    1.50 

    0.00 

    0.00 

    0.00 




    2013299

    ? 其他組織事務支出

    1.72

    0.22

    1.50

    0.00

    0.00

    0.00




    210

    衛生健康支出

    1.61

    1.61

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00




    21011

    行政事業單位醫療

    1.61

    1.61

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00




    2101103

    ? 公務員醫療補助

    1.58

    1.58

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00




    2101199

    ? 其他行政事業單位醫療支出

    0.03

    0.03

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00




    注:本表反映部門本年度各項支出情況。




    財政撥款收入支出決算總表











    公開04表




    部門:







    單位:萬元




    收入

    支出




    項??? 目

    行次

    金額

    項??? 目

    行次

    合計

    一般公共預算財政撥款

    政府性基金預算財政撥款




    欄??? 次


    1

    欄??? 次


    2

    3

    4




    一、一般公共預算財政撥款

    1

    36.23 

    一、一般公共服務支出

    15

     34.62

    34.62 

    0.00 




    二、政府性基金預算財政撥款

    2

    0.00 

    二、外交支出

    16

     0.00

    0.00 

    0.00 





    3


    三、國防支出

    17

     0.00

     0.00

    0.00 





    4


    四、公共安全支出

    18

     0.00

     0.00

    0.00 





    5


    五、教育支出

    19

     0.00

     0.00

    0.00 





    6


    六、科學技術支出

    20

     0.00

     0.00

    0.00 





    7


    ……

    21

     0.00

     0.00

    0.00 





    8


    九、衛生健康支出

    22

     1.61

    1.61 

     0.00




    本年收入合計

    9

    36.23 

    本年支出合計

    23

    36.23

    36.23 

     0.00




    年初財政撥款結轉和結余

    10

    0.00 

    年末財政撥款結轉和結余

    24

     0.00

    0.00 

     0.00




    ?一、一般公共預算財政撥款

    11

    0.00 


    25







    ? 二、政府性基金預算財政撥款

    12

    0.00 


    26








    13



    27







    總計

    14

    36.23 

    總計

    28

    36.23 

    36.23 

     0.00




    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。




    一般公共預算財政撥款支出決算表








    公開05表



    部門:




    單位:萬元



    ???

    本年支出



    功能分類科目編碼

    科目名稱

    小計

    基本支出?

    項目支出







    欄次

    1

    2

    3



    合計

    36.23 

    21.38 

    14.85 



    201

    一般公共服務支出

    34.62 

    19.77 

    14.85 



    20129

    群眾團體事務

    32.90 

    19.55 

    13.35 



    2012901

    ? 行政運行

    19.55 

    19.55 

    0.00 



    2012902

    ? 一般行政管理事務

    0.20 

    0.00 

    0.20 



    2012999

    ? 其他群眾團體事務支出

    13.15 

    0.00 

    13.15 



    20132

    組織事務

    1.72 

    0.22 

    1.50 



    2013299

    ? 其他組織事務支出

    1.72

    0.22

    1.50



    210

    衛生健康支出

    1.61

    1.61

    0.00



    21011

    行政事業單位醫療

    1.61

    1.61

    0.00



    2101103

    ? 公務員醫療補助

    1.58

    1.58

    0.00



    2101199

    ? 其他行政事業單位醫療支出

    0.03

    0.03

    0.00



    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。














































    一般公共預算財政撥款基本支出決算表









    公開06表

    部門:








    單位:萬元

    經濟分類科目編碼

    科目名稱

    決算數

    經濟分類科目編碼

    科目名稱

    決算數

    經濟分類科目編碼

    科目名稱

    決算數

    301

    工資福利支出

     12.77

    302

    商品和服務支出

     0.22

    307

    債務利息及費用支出

     0.00

    30101

    ? 基本工資

     0.00

    30201

    ? 辦公費

     0.00

    30701

    ? 國內債務付息

     0.00

    30102

    ? 津貼補貼

     0.00

    30202

    ? 印刷費

     0.00

    30702

    ? 國外債務付息

     0.00

    30103

    ? 獎金

     0.00

    30203

    ? 咨詢費

     0.00

    310

    資本性支出

     0.00

    30106

    ? 伙食補助費

     0.00

    30204

    ? 手續費

     0.00

    31001

    ? 房屋建筑物購建

     0.00

    30107

    ? 績效工資

     11.15

    30205

    ? 水費

     0.00

    31002

    ? 辦公設備購置

     0.00

    30108

    ? 機關事業單位基本養老保險繳費

     0.00

    30206

    ? 電費

     0.00

    31003

    ? 專用設備購置

     0.00

    30109

    ? 職業年金繳費

     0.00

    30207

    ? 郵電費

     0.00

    31005

    ? 基礎設施建設

     0.00

    30110

    ? 職工基本醫療保險繳費

     0.03

    30208

    ? 取暖費

     0.00

    31006

    ? 大型修繕

     0.00

    30111

    ? 公務員醫療補助繳費

     1.58

    30209

    ? 物業管理費

     0.00

    31007

    ? 信息網絡及軟件購置更新

     0.00

    30112

    ? 其他社會保障繳費

     0.00

    30211

    ? 差旅費

     0.00

    31008

    ? 物資儲備

     0.00

    30113

    ? 住房公積金

     0.00

    30212

    ? 因公出國(境)費用

     0.00

    31009

    ? 土地補償

     0.00

    30114

    ? 醫療費

     0.00

    30213

    ? 維修(護)費

     0.00

    31010

    ? 安置補助

     0.00

    30199

    ? 其他工資福利支出

     0.00

    30214

    ? 租賃費

     0.00

    31011

    ? 地上附著物和青苗補償

     0.00

    303

    對個人和家庭的補助

     8.40

    30215

    ? 會議費

     0.00

    31012

    ? 拆遷補償

     0.00

    30301

    ? 離休費

     0.00

    30216

    ? 培訓費

     0.22

    31013

    ? 公務用車購置

     0.00

    30302

    ? 退休費

     0.00

    30217

    ? 公務接待費

     0.00

    31019

    ? 其他交通工具購置

     0.00

    30303

    ? 退職(役)費

     0.00

    30218

    ? 專用材料費

     0.00

    31021

    ? 文物和陳列品購置

     0.00

    30304

    ? 撫恤金

     1.25

    30224

    ? 被裝購置費

     0.00

    31022

    ? 無形資產購置

     0.00

    30305

    ? 生活補助

     6.60

    30225

    ? 專用燃料費

     0.00

    31099

    ? 其他資本性支出

     0.00

    30306

    ? 救濟費

     0.00

    30226

    ? 勞務費

     0.00

    399

    其他支出

     0.00

    30307

    ? 醫療費補助

     0.00

    30227

    ? 委托業務費

     0.00

    39906

    ? 贈與

     0.00

    30308

    ? 助學金

     0.00

    30228

    ? 工會經費

     0.00

    39907

    ? 國家賠償費用支出

     0.00

    30309

    ? 獎勵金

     0.15

    30229

    ? 福利費

     0.00

    39908

    ? 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

     0.00

    30310

    ? 個人農業生產補貼

     0.00

    30231

    ? 公務用車運行維護費

     0.00

    39999

    ? 其他支出

     0.00

    30399

    ? 其他對個人和家庭的補助

     0.40

    30239

    ? 其他交通費用

     0.00







    30240

    ? 稅金及附加費用

     0.00







    30299

    ? 其他商品和服務支出

     0.00












    人員經費合計

     21.16

    公用經費合計

    0.22 

    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


    一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表












    公開07表

    部門:











    單位:萬元

    預算數

    決算數

    合計

    因公出國(境)費

    公務用車購置及運行費

    公務接待費

    合計

    因公出國(境)費

    公務用車購置及運行費

    公務接待費

    小計

    公務用車
    ?? 購置費

    公務用車
    ?? 運行費

    小計

    公務用車
    ?? 購置費

    公務用車
    ?? 運行費

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    注:富川瑤族自治縣總工會沒有一般公共預算財政撥款“三公”經費收入,也沒有一般公共預算財政撥款“三公”經費安排的支出,故本表無數據。

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    政府性基金預算財政撥款收入支出決算表










    公開08表


    部門:







    單位:萬元


    ???

    年初結轉和結余

    本年收入

    本年支出

    年末結轉和結余


    功能分類科目編碼

    科目名稱

    小計

    基本支出?

    項目支出




    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6


    合計

    0

    0

    0

    0

    0

    0




    0

    0

    0

    0

    0

    0




    0

    0

    0

    0

    0

    0




    0

    0

    0

    0

    0

    0




    0

    0

    0

    0

    0

    0




    0

    0

    0

    0

    0

    0




    0

    0

    0

    0

    0

    0


    注:富川瑤族自治縣總工會沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出,故本表無數據。














    第三部分:2019年度部門決算情況說明

    ?

    一、收入支出決算總體情況說明

    (一)2019年度收、支總計36.23萬元,其中本年收入36.23? 萬元。較2018年度相比收、支總計減少22.94萬元,下降38.8%。收入具體情況如下:

    1.財政撥款收入36.23 萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2018年決算數減少22.94萬元,下降38.8%,主要原因是:2019年上級財政提前下達的困難職工幫扶專項資金比上年度減少22.86萬元。

    2. 上級補助收入0萬元,事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。與2018年決算數一致。

    3.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。與2018年決算數一致。

    4.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。與2018年決算數一致。

    5.其他收入0萬元,為預算單位在財政撥款收入、事業收入、經營收入之外取得的收入。與2018年決算數一致。

    6.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。與2018年決算數一致。

    7.上年結轉和結余0萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。與2018年決算數一致。

    ?? (二)本部門2019年度總支出36.23萬元,其中本年支出36.23? 萬元。較2018年決算數減少22.94萬元,下降38.8%。支出具體情況如下:

    1.一般公共服務(類)34.62萬元:主要用于幫扶困難職工(含農民工)。較2018年決算數減少24.51萬元,下降41.45%。主要原因是:上級財政下達的困難職工幫扶專項資金減少。

    2.社會保障和就業(類)1.61萬元:主要用于富川瑤族自治縣總工會本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。較2018年決算數增加1.61萬元,增長161%,主要原因是:本年度退休人員的公務員醫療補助繳費和大病醫療補助調整到該功能分類項目支出。

    3.住房保障支出(類)0萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

    4.結余分配0 萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。

    5.年末結轉和結余0萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

    ?

    二、收入決算情況說明

    本年收入合計36.23萬元,其中財政撥款收入36.23萬元,占100 %,較2018年決算數減少22.94萬元,下降38.8%;上級補助收入0 萬元,占0 %,與2018年決算一致;事業收入0萬元,占0%,與2018年決算一致;其他收入0萬元,占0 %,與2018年決算一致。

    ?

    三、支出決算情況說明

    本年支出合計36.23萬元, 較2018年決算數減少22.94萬元,下降38.8%。 其中:基本支出21.38萬元,占總支出的59 %,較2018年決算數增加10.01萬元,增長88.04%,主要原因是機關工資福利支出增加;項目支出14.85萬元,占總支出的41%,較2018年決算數減少32.91萬元,下降68.91%,主要原因:一是上級財政下達的困難職工幫扶專項資金減少;二是本年度年末,依據桂財建[2019]240號文,退回2018年度未使用完的困難職工幫扶專項資金10.25萬元。

    ?

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年度財政撥款收、支總計36.23萬元。與 2018年相比,財政撥款收、支總計各減少22.94萬元。主要原因是上級財政下達的困難職工幫扶專項資金減少。

    ?

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)財政撥款支出決算總體情況。

    2019年度財政撥款支出36.23萬元,占總支出的100 %, 其中,與2018年度相比,財政撥款支出22.94萬元,下降38.8 %,主要原因是上級財政下達的困難職工幫扶專項資金減少。

    (二)財政撥款支出決算結構情況。

    2019 年度財政撥款支出36.23萬元,主要用于以下方面:

    一般公共服務支出34.62萬元,占95.56%;衛生健康支出1.61萬元,占4.44%?;局С?1.38萬元,占59 %;項目支出14.85萬元,占41%。

    (三)財政撥款支出決算具體情況

    2019年度財政撥款支出年初預算為28.29萬元,支出決算為? 36.23萬元,完成年初預算的128.07 %。決算數大于預算數的主要原因是:機關工資福利支出增加。其中:

    1、一般公共服務支出年初預算為25.25萬元,支出決算為34.62萬元,完成年初預算的137.1%。主要原因是:本年度年末,依據桂財建[2019]240號文,退回2018年度未使用完的困難職工幫扶專項資金10.25萬元。

    2、衛生健康支出年初預算為3.05萬元,支出決算為1.61萬元,完成年初預算的52.79%。主要原因是:本年度退休人員的公務員醫療補助和大病醫療補助調整到該功能分類項目支出。

    ?

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年度一般公共預算財政撥款基本支出21.38萬元,其中:人員經費21.16萬元;公用經費0.22萬元。具體情況如下:

    人員經費:

    (一)工資福利支出12.77萬元,完成年初預算的418 %。工資福利支出主要包括:績效工資 11.15萬元,職工基本醫療保險繳費0.03萬元,離退休人員公務員醫療補助繳費1.58萬元。

    (二)對個人和家庭的補助支出8.4萬元,完成年初預算的509 %。對個人和家庭的補助支出主要包括:遺屬撫恤金1.25元,離退休人員生活補助6.6萬元,優秀公務員獎勵金0.15萬元,其他對個人和家庭的補助0.4萬元。

    公用經費:

    (一)商品和服務支出0.22萬元,完成年初預算的110%。商品和服務支出主要包括:黨組織培訓費0.22萬元。

    (二)資本性支出0萬元。

    ?

    七、政府性基金支出決算情況

    2019年度政府性基金支出0萬元。

    2019年度政府性基金支出年初預算為0萬元。

    ?

    八、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明

    ?? (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

    2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0 %。

    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

    2019年度 “三公”經費財政撥款支出決算0萬元,其中因公出國(境)費支出決算0萬元,占0 %;公務用車購置及運行費支出決算0萬元,占0 %;公務接待費支出0 萬元,占0 %。具體情況如下:

    1、因公出國(境)費預算0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。

    2、公務用車購置及運行費預算0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。其中:

    公務用車購置支出0萬元。

    公務用車運行支出0萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

    3、公務接待費預算0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。

    ?

    九、預算績效情況說明

    無實行績效目標管理項目。

    ?

    十、其他重要事項情況說明

    ?(一) 機關運行經費支出情況說明。

    2019年本部門機關運行經費支出0萬元。

    (二)政府采購支出情況說明。

    2019年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0 %。

    (三)國有資產占用情況說明。

    截至2019年12月31日,本部門共有車輛0輛。

    ?

    第四部分:名詞解釋

    一、收入科目

    (一)財政撥款收入:指由中央財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,中央部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

     ?。ǘ┦聵I收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

     ?。ㄈ┢渌杖耄褐浮柏斦芸钍杖搿?、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

     ?。ㄋ模┯檬聵I基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補右后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    (五)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

    (六)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    (七)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    二、支出科目

    (一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    (二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    (三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):指 單位實行歸口管理的事業單位離退休經費開支。

    ??? 三、 “三公”經費

    ??? 納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    四、機關運行經費

    為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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